2024年闽侯县政府决算相关重要事项说明

来源:闽侯县 发布时间: 2025-08-18 15:32
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2024年度闽侯县政府决算

相关重要事项说明

一、县本级支出决算说明

2024年度闽侯县本级一般公共预算支出决算数为655981万元,比上年减少190703万元,下降22.52%。具体情况如下:

(一)一般公共服务支出55320万元,较上年增加21282万元,增长62.52%。主要原因是政协事务费用、发展与改革事务费用、统计信息事务费用、财政事务费用、纪检监察事务费用、商贸事务费用、民族事务费用、港澳台事务费用、群众团体事务费用、党委办公厅()及相关机构事务费用、组织事务费用、宣传事务费用、统战事务费用、市场监督管理事务费用、社会工作事务费用、信访事务费用和其他一般公共服务支出增加。

其中:

1.人大事务1112万元,较上年执行数减少380万元,下降25.47%。主要原因是机关服务和其他人大事务支出减少。

2.政协事务893万元,较上年执行数增加127万元,增长16.58%。主要原因是行政运行支出增加。

3.政府办公厅()及相关机构事务-5815万元,较上年执行数减少14108万元,下降170.12%。主要原因是行政运行支出减少。

4.发展与改革事务2359万元,较上年执行数增加938万元,增长66.01%。主要原因是其他发展与改革事务支出增加。

5.统计信息事务1251万元,较上年执行数增加524万元,增长72.08%。主要原因是专项普查活动支出增加。

6.财政事务2187万元,较上年执行数增加160万元,增长7.89%。主要原因是其他财政事务支出增加。

5.税收事务1400万元,较上年执行数减少1300万元,下降48.15%。主要原因是其他税收事务支出减少。

8.审计事务455万元,较上年执行数减少82万元,下降15.27%。主要原因是其他审计事务支出减少。

9.纪检监察事务2396万元,较上年执行数增加79万元,增长3.41%。主要原因是其他纪检监察事务支出增加。

10.商贸事务15451万元,较上年执行数增加14576万元,增长1665.83%。主要原因是行政运行支出增加。

11.知识产权事务0万元,较上年减少61万元,下降100%。主要原因是其他知识产权事务支出减少。

12.民族事务50万元,较上年执行数增加5万元,增长11.11%。主要原因是民族工作专项支出增加。

13.港澳台事务221万元,较上年执行数增加29万元,增长15.1%。主要原因是行政运行支出和其他港澳台事务支出增加。

14.档案事务186万元,较上年执行数减少24万元,下降11.43%。主要原因是行政运行支出减少。

15.民主党派及工商联事务79万元,较上年执行数减少19万元,下降19.39%。主要原因是行政运行支出减少。

16.群众团体事务2159万元,较上年年执行数增加5万元,增长0.23%。主要原因是其他群众团体事务支出增加。

17.党委办公厅(室)及相关机构事务385万元,较上年执行数增加131万元,增长193.89%。主要原因是行政运行支出增加。

18.组织事务1342万元,较上年执行数增加182万元,增长15.69%。主要原因是行政运行支出增加。

19.宣传事务1399万元,较上年执行数增加557万元,增长66.15%。主要原因是其他宣传事务支出增加。

20.统战事务454万元,较上年执行数增加9万元,增长2.02%。主要原因是华侨事务支出增加。

21.其他共产党事务支出1951万元,较上年执行数减少140万元,下降6.7%。主要原因是行政运行支出减少。

22.市场监督管理事务4043万元,较上年执行数增加555万元,增长15.91%。主要原因是行政运行支出增加。

23.社会工作事务22万元,较上年执行数增加22万元,上年执行数为0

24.信访事务363万元,较上年执行数增加363万元,上年执行数为0

25.其他一般公共服务支出20978万元,较上年年执行数增加19013万元,增长967.58%。主要原因是其他一般公共服务支出增加。

(二)国防支出596万元,较上年执行数减少255万元,下降29.96%。主要原因是国防动员费用和其他国防支出减少。

其中:

1.国防动员548万元,较上年执行数减少179万元,下降24.62%。主要原因是民兵支出和其他国防动员支出减少。

2.其他国防支出47万元,较上年执行数减少77万元,下降62.1%。主要原因是其他国防支出减少。

(三)公共安全支出29573万元,较上年执行数增加6392万元,增长27.57%。主要原因是武装警察部队费用、公安费用和其他公共安全支出增加。

1.武装警察部队支出20万元,较上年执行数增加20万元,上年执行数为0

2.公安24317万元,较上年执行数增加4339万元,增长21.72%。主要原因是其他公安支出增加。

3.国家安全134万元,与上年持平。

4.法院13万元,较上年执行数减少170万元,下降92.9%。主要原因是其他法院支出减少。

5.司法2159万元,较上年执行数减少56万元,下降2.53%。主要原因是其他司法支出减少。

6.其他公共安全支出2930万元,较上年执行数增加2259万元,增长336.66%。主要原因是其他公共安全支出增加。

(四)教育支出137586万元,较上年执行数减少25592万元,下降15.68%。主要原因是教育管理事务、普通教育费用、职业教育费用、特殊教育进修及培训费用、教育费附加安排的支出和其他教育支出减少。

1.教育管理事务149万元,较上年执行数减少86万元,下降36.6%。主要原因是行政运行支出减少。

2.普通教育127347万元,较上年执行数减少22737万元,下降15.15%。主要原因是小学教育支出减少。

3.职业教育3243万元,较上年执行数减少412万元,下降11.27%。主要原因是中专教育支出减少。

4.成人教育2万元,较上年执行数增加1万元,增长100%。主要原因是成人初等教育支出增加。

5.特殊教育866万元,较上年执行数减少244万元,下降21.98%。主要原因是特殊学校教育支出减少。

6.进修及培训2009万元,较上年执行数减少339万元,下降14.44%。主要原因是干部教育支出增加。

7.教育费附加安排的支出3969万元,较上年执行数减少1724万元,下降30.28%。主要原因是其他教育费附加安排的支出减少。

8.其他教育支出1万元,较上年执行数减少50万元,下降98.04%。主要原因是其他教育支出减少。

(五)科学技术支出2293万元,较上年执行数增加154万元,增长7.2%。主要原因是应用研究费用、技术研究与开发费用和其他科学技术支出增加。

1.应用研究335万元,较上年执行数增加1630万元,增长82.95%。主要原因是机构运行支出增加。

2.技术研究与开发1048万元,较上年执行数增加2290万元,增长68.6%。主要原因是其他技术研究与开发支出增加。

3.科技条件与服务196元,较上年执行数增加60万元,增长23.44%。主要原因是科技条件专项支出增加。

4.科学技术普及220万元,较上年执行数增加159万元,增长41.95%。主要原因是科普活动支出增加。

5.其他科学技术支出339万元,较上年执行数增加302万元,增长47.11%。主要原因是其他科学技术支出增加。

(六)文化旅游体育与传媒支出11934万元,较上年执行数增加4693万元,增长64.81%。主要原因是文化和旅游费用、文物费用和其他文化体育与传媒支出增加。

1.文化和旅游6380万元,较上年执行数增加3248万元,增长103.7%。主要原因是其他文化和旅游支出增加。

2.文物1351万元,较上年执行数增加395万元,增长41.32%。主要原因是文物保护和博物馆支出增加。

3.体育244万元,较上年执行数减少12万元,下降4.69%。主要原因是群众体育支出减少。

4.新闻出版电影0万元,较上年执行数减少185万元,下降100%。主要原因是其他新闻出版电影支出减少。

5.广播电视1410万元,较上年执行数减少53万元,下降3.62%。主要原因是行政运行和广播电视事务支出减少。

6.其他文化体育与传媒支出2559万元,较上年执行数增加1310万元,增长104.88%。主要原因是其他文化体育与传媒支出增加。

(七)社会保障和就业支出144660万元,较上年执行数增加74681万元,增长106.72%。主要原因是人力资源和社会保障管理事务费用、行政事业单位离退休费用、抚恤费用、社会福利、残疾人事业、红十字事业、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务支出和其他社会保障和就业支出增加。

1.人力资源和社会保障管理事务9628万元,较上年执行数增加2095万元,增长27.81%。主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

2.民政管理事务1080万元,较上年执行数减少876万元,下降44.79%。主要原因是其他民政管理事务支出减少。

3.行政事业单位养老支出34742万元,较上年执行数增加27690万元,增长392.65%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.企业改革补助216元,较上年执行数减少258万元,下降54.43%。主要原因是企业关闭破产补助支出减少。

5.就业补助1567万元,较上年执行数减少115万元,下降6.84%。主要原因是就业创业服务补贴支出减少。

6.抚恤6253万元,较上年执行数增加1592万元,增长34.16%。主要原因是义务兵优待支出增加。

7.退役安置1105万元,较上年执行数减少344万元,下降23.74%。主要原因是其他退役安置支出减少。

8.社会福利1576万元,较上年执行数增加741万元,增长88.74%。主要原因是殡葬支出和养老服务增加。

9.残疾人事业4814万元,较上年执行数增加939万元,增长24.23%。主要原因是残疾人就业和残疾人生活和护理补贴支出增加。

10.红十字事业210万元,较上年执行数增加12万元,增长6.06%。主要原因是行政运行支出增加。

11.最低生活保障391万元,较上年执行数减少5699万元,下降96.55%。主要原因是农村最低生活保障金支出减少。

12.临时救助403万元,较上年执行数增加106万元,增长35.69%。主要原因是临时救助支出增加。

13.特困人员救助供养1702万元,较上年执行数增加1702万元,上年执行数为0

14.其他生活救助372万元,较上年执行数增加372万元,上年执行数为0

15.财政对基本养老保险基金的补助51619万元,较上年执行数增加23497万元,增长83.55%。主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增加。

16.财政对其他社会保险基金的补助22510万元,较上年执行数增加22509万元,增长2250900%。主要原因是其他财政对社会保险基金的补助支出增加。

17.退役军人管理事务659万元,较上年增加11万元,增长1.7%。主要原因是事业运行支出增加。

18.其他社会保障和就业支出5812万元,较上年执行数增加957万元,增长19.71%。主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

(八)卫生健康支出63494万元,较上年执行数减少27960万元,下降30.57%。主要原因是,公立医院费用、基层医疗卫生机构费用、公共卫生、中医药事务、计划生育事务费用、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助费用、优抚对象医疗、老龄卫生健康事务支出和其他卫生健康支出减少。

1.卫生健康管理事务16851万元,较上年执行数增加8752万元,增长108.06%。主要原因是其他卫生健康管理事务支出增加。

2.公立医院7033万元,较上年执行数减少896万元,下降11.3%。主要原因是综合医院支出减少。

3.基层医疗卫生机构20795万元,较上年执行数减少584万元,下降2.72%。主要原因是乡镇卫生院支出减少。

4.公共卫生7483万元,较上年执行数减少8924万元,下降54.39%。主要原因是突发公共卫生事件应急处置支出减少。

5.中医药事务19万元,较上年执行数减少8万元,下降29.63%。主要原因是中医(民族医)药专项支出减少。

6.计划生育事务1179万元,较上年执行数减少10418万元,下降89.83%。主要原因是计划生育服务支出减少。

7.行政事业单位医疗6980万元,较上年执行数增加4072万元,增长140.03%。主要原因是事业单位医疗支出增加。

8.财政对基本医疗保险基金的补助1万元,较上年执行数减少18108万元,下降99.99%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出减少。

9.医疗救助669万元,较上年执行数减少122万元,下降15.42%。主要原因是城乡医疗救助支出减少。

10.优抚对象医疗40万元,较上年执行数减少2万元,下降4.76%。主要原因是优抚对象医疗补助支出减少。

11.老龄卫生健康事务1811万元,较上年执行数减少543万元,下降23.07%。主要原因是老龄卫生健康事务支出减少。

12.其他卫生健康支出574万元,较上年执行数减少1242万元,下降68.39%。主要原因是其他卫生健康支出减少。

(九)节能环保支出13185万元,较上年执行数增加832万元,增长6.74%。主要原因是环境监测与监察费用、污染防治、能源节约利用支出和其他节能环保支出增加。

1.环境保护管理事务56万元,较上年执行数减少12万元,下降17.65%。主要原因是生态环境保护宣传支出增加。

2.环境监测与监察40万元,较上年执行数增加34万元,增长566.67%。主要原因是其他环境监测与监察支出增加。

3.污染防治4972万元,较上年执行数增加2969万元,增长148.23%。主要原因是水体支出增加。

4.自然生态保护7877万元,较上年执行数减少1812万元,下降18.7%。主要原因是农村环境保护支出减少。

5.天然林保护0万元,较上年执行数减少16万元,下降100%。主要原因是森林管护支出增加。

6.能源节约利用66万元,较上年执行数增加16万元,增长32%。主要原因是能源节约利用支出增加。

7. 循环经济0万元,较上年执行数减少521万元下降100%。主要原因是循环经济支出减少。

8.其他节能环保支出174万元,较上年执行数增加174万元,,上年执行数为0

(十)城乡社区支出85929元,较上年执行数减少204760万元,下降70.44%。主要原因是城乡社区管理事务费用、城乡社区环境卫生费用、和其他城乡社区支出减少。

1.城乡社区管理事务10004万元,较上年执行数减少3268万元,下降24.62%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。

2.城乡社区规划与管理658万元,较上年执行数增加251万元,增长61.67%。主要原因是城乡社区规划与管理支出增加。

3.城乡社区公共设施7832万元,较上年执行数增加4241万元,增长118.1%。主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加。

4.城乡社区环境卫生867万元,较上年执行数减少5730万元,下降86.86%。主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。

5.建设市场管理与监督309万元,较上年执行数增加38万元,增长14.02%。主要原因是建设市场管理与监督支出增加。

6.其他城乡社区支出66259万元,较上年执行数减少200291万元,下降75.14%。主要原因是其他城乡社区支出减少。

(十一)农林水支出27566万元,较上年执行数减少5072万元,下降15.54%。主要原因是农业农村支出、林业和草原支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和普惠金融发展支出减少。

1.农业农村9439万元,较上年执行数减少6166万元,下降39.51%。主要原因是其他农业农村支出减少。

2.林业和草原4336万元,较上年执行数减少1558万元,下降26.43%。主要原因是森林生态效益补偿费用和其他林业和草原支出减少。

3.水利8567万元,较上年执行数增加875万元,增长11.38%。主要原因是江河湖库水系综合整治支出增加。

4.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2685万元,较上年执行数减少542万元,下降16.8%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

5.普惠金融发展支出208万元,较上年执行数减少12万元,下降5.45%。主要原因是其他普惠金融发展支出减少。

6.其他农林水支出2845万元,较上年执行数增加2845万元,上年执行数为0

(十二)交通运输支出8165万元,较上年执行数增加1386万元,增长20.45%。主要原因是其他交通运输支出增加。

1.公路水路运输3555万元,较上年执行数减少2754万元,下降43.65%。主要原因是其他公路水路运输支出减少。

2.邮政业支出0万元,较上年执行数减少18万元,下降100%。主要原因是行业监管支出减少。

3.车辆购置税支出0万元,较上年执行数减少240万元,下降100%。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少。

4.其他交通运输支出4610万元,较上年执行数增加4397万元,增长2064.32%。主要原因是公共交通运营补助支出和其他交通运输支出增加。

(十三)资源勘探信息等支出12506万元,较上年执行数减少14836万元,下降54.26%。主要原因是国有资产监管支出减少。

1.资源勘探开发44万元,较上年执行数增加29万元,增长193.33%。主要原因是行政运行支出增加。

2.制造业5581万元,较上年执行数增加4559万元,增长446.09%。主要原因是其他制造业支出增加。

3.工业和信息产业监督1331万元,较上年增加796万元,增长148.79%。主要原因是其他工业和信息产业监管支出增加。

4.国有资产监管0万元,较上年执行数减少23661万元,下降100%。主要原因是其他国有资产监管支出减少。

5.支持中小企业发展和管理支出2087万元,较上年执行数增加851万元,增长68.85%。主要原因是中小企业发展专项支出增加。

6.其他资源勘探信息等支出3466元,较上年执行数增加2594万元,增长297.48%。主要原因是技术改造支出和其他资源勘探工业信息等支出增加。

(十四)商业服务业等支出2140万元,较上年执行数减少15170万元,下降87.64%。主要原因是商业流通事务支出、涉外发展服务和其他商业服务业等支出减少。

1.商业流通事务670万元,较上年执行数减少14097万元,下降95.46%。主要原因是其他商业流通事务支出减少。

2.涉外发展服务支出1379万元,较上年执行数减少1000万元,下降42.03%。主要原因是其他涉外发展服务支出减少。

3.其他商业服务业等支出91万元,较上年执行数减少73万元,下降44.51%。主要原因是其他商业服务业等支出减少。

(十五)金融支出400万元,较上年执行数增加200万元,增长100%。主要原因是其他金融支出增加。

1.金融部门监管支出200万元,与上年执行数持平。主要原因是金融部门其他监管支出增加。

2.其他金融支出200万元,较上年增加200万元,上年执行数为0.

(十六)自然资源海洋气象等支出7101万元,较上年执行数减少5063万元,下降41.62%。主要原因自然资源事务和气象事务支出减少。

1.自然资源事务6554万元,较上年执行数减少5066万元,下降43.6%。主要原因是其他自然资源事务支出减少。

2.气象事务547万元,较上年执行数增加4万元,增长0.74%。主要原因是气象服务支出增加。

(十七)住房保障支出21600万元,较上年执行数增加9827万元,增长83.47%。主要原因是住房改革支出增加。

1.保障性安居工程支出2340万元,较上年执行数减少2146万元,下降47.84%。主要原因是公共租赁住房支出减少。

2.住房改革支出18973万元,较上年执行数增加11991万元,增长171.74%。主要原因是住房公积金支出增加。

3.城乡社区住宅287元,较上年执行数减少18万元,下降5.9%。主要原因是其他城乡社区住宅支出减少。

(十八)粮油物资储备支出3438万元,较上年执行数增加1205万元,增长53.96%。主要原因是粮油事务费用增加。

1.粮油事务3413万元,较上年执行数增加1307万元,增长62.06%。主要原因是粮食风险基金支出增加。

2.重要商品储备25万元,较上年执行数减少102万元,下降80.31%。主要原因是应急物资储备支出减少。

(十九)灾害防治及应急管理支出4964万元,较上年执行数增加1146万元,增长30.02%,主要是应急管理事务费用、消防事务费用、地震事务费用、自然灾害防治费用、自然灾害救灾及恢复重建支出和其他灾害防治及应急管理支出增加。

1.应急管理事务1964万元,较上年执行数增加655万元,增长50.04%。主要原因是应急救援之后粗和其他应急管理支出增加。

2.消防救援事务2133万元,较上年执行数增加214万元,增长11.15%。主要原因是消防应急救援和其他消防救援事务支出增加。

3.地震事务109万元,较上年执行数增加2万元,增长1.87%。主要原因是行政运行支出增加。

4.自然灾害防治285万元,较上年执行数增加33万元,增长13.1%。主要原因是地质灾害防治支出增加。

5.自然灾害救灾及恢复重建支出472万元,较上年执行数增加241万元,增长104.33%。主要原因是自然灾害救灾补助支出增加。

6.其他灾害防治及应急管理支出2万元,较上年执行数增加2万元,上年执行数为0

(二十)其他支出11576万元,较上年执行数减少13980万元,下降54.7%。主要原因是其他支出费用的减少。

1.其他支出11576万元,较上年执行数减少13980万元,下降54.7%。主要原因是其他支出费用的减少。

(二十一)债务付息支出11915万元,较上年执行数增加195万元,增长1.66%。主要原因是地方政府一般债务付息支出增加。

1.地方政府一般债务付息支出11915万元,较上年执行数增加195万元,增长1.66%。主要原因是地方政府一般债务付息支出增加。

(二十二)债务发行费用支出41万元,较上年执行数减少7万元,下降14.56%,主要原因是地方政府一般债务发行费用支出减少。

1.地方政府一般债务发行费用支出41万元,较上年执行数减少7万元,下降14.56%

二、财政转移支付安排情况

2024年度闽县对下税收返还和转移支付决算数为66098万元,较上年减少29761万元,下降31.05%。具体情况如下:

(一)税收返还

2024年度闽侯县对下税收返还决算数为0万元,和上年持平。

(二)一般性转移支付

2024年度闽侯县对下一般转移支付决算数为43637万元,较上年增加2626万元,增长6.4%。具体情况如下:

1.其他一般性转移支付支出43637万元,较上年增加43637万元,增长100%。主要原因是其他一般性转移支出增多。

(三)专项转移支付

2024年度闽侯县对下专项转移支付决算数为22461万元,比上年减少32387万元,下降59.05%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出项目3163万元,较上年减少3947万元,下降55.52%。主要原因是其他一般公共服务支出项目减少。

2、国防支出项目141万元,较上年增加120万元,增长100%。主要原因是其他国防支出项目支出增多。

3.卫生健康支出项目4073万元,较上年增加3277万元,增加411.68%。主要原因是其他卫生健康支出项目增多。

4.节能环保支出项目1086万元,较上年增加510万元,增长88.54%。主要原因是其他节能环保支出项目增多。

5、城乡社区支出项目13513万元,较上年减少32702万元,下降70.76%。主要原因是其他城乡社区支出项目减少。

6、农林水支出项目15万元,较上年减少24万元,增长61.54%。主要原因是农林水支出项目减少。

7、交通运输支出项目25万元,较上年增加25万元,增长100%。主要原因是其他交通运输支出项目增多。

8、灾害防治及应急管理支出项目325万元,较上年增加325万元,增长100%。主要原因是其他灾害防治及应急管理支出项目增多。

9、其他支出项目120万元,较上年增加70万元,增长1.4%。主要原因是其他支出项目增多。

三、举借政府债务情况

(一)政府债务规模情况

2024年,省财政核定我县政府债务限额191.79亿元,其中,一般债务39.28亿元,专项债务152.51亿元。截至2024年末,全县政府债务余额189.38亿元,其中:一般债务37.54亿元、专项债务151.84亿元,严格控制在核定的限额之内。

(二)政府债务期限结构情况

全县2024年末政府债务余额中,2025年到期4.37亿元,占2.3%2026年到期6.84亿元,占3.6%2027年到期6.62亿元,占3.5%2028年到期3.92亿元,占2.1%2029年及以后年度到期167.63亿元,占88.5%

(三)政府债券发行使用情况

2024年,全县由省级代为发行发行地方政府债券64.77亿元。其中:新增政府债券51.91亿元,用于闽侯县卫健系统补短板建设项目、闽侯青口汽车城东台工业园项目等社会事业及产业园区基础设施建设;再融资债券12.86亿元,用于偿还到期地方政府债券本金及化解隐性债务等。

(四)政府债务还本付息情况

2024年,全县偿还政府债券本息12.61亿元,其中:本金7.96亿元、利息4.65亿元。

四、预算绩效开展情况

2024年度闽侯县严格贯彻落实《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》,做好全过程预算绩效管理工作。一是加强事前绩效审查,组织10个项目开展事前绩效评估,4016个项目按规定设置绩效目标,并随同部门预算同步批复;二是组织3481个项目开展事中绩效监控;三是组织67个部门开展绩效自评;县财政部门对7个重点支出项目进行了财政重点评价,涉及财政资金26847.74万元,经评价,等级均为“良”。